Условия и стоимость участия уточните у Вашего менеджера или по тел. (391)2570-570
Авторизуйтесь на сайте, чтобы воспользоваться персональной скидкой
Выберите форму участия:

Записаться

Видеосеминар "Что расскажет ваша отчетность налоговым органам. Все о выездных налоговых проверках"

Кому: Бюджетнику, Бухгалтеру коммерческой организации
30 июн. (четверг)
время 10:00 - 13:00
Швалова Елена Анастасьевна
начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС России по Красноярскому краю

Программа

  • Налоговый контроль в 2022 году.
  • Применение в 2022 году ключевых поправок в первую часть НК РФ.
  • Налоговая стратегия на 2021-2023 гг.
  • Применение правил необоснованной налоговой выгоды в конкретных ситуациях.
  • Позиция ФНС и арбитражных судов о применении инструментария налогового контроля. Налоговая реконструкция (ст. 54.1 НК РФ).
  • Взаимодействие органов ФНС России с другими органами власти при осуществлении контрольных функций.
  • Откуда проверяющие черпают информацию и что могут узнать, не обращаясь к проверяемому лицу и его контрагентам.
  • Как используется информация, полученная в ходе контрольных мероприятий, по их окончании, кому может быть передана, каковы возможные последствия.
  • Правовые основания истребования документов и пояснений: область полномочий налоговых органов, права, обязанности и ответственность налогоплательщика.
  • Истребование документов и пояснений в рамках камеральной налоговой проверки. Записаться Лектор
  • Взаимосвязь и нюансы применения статей 88, 93, пункта 1 статьи 93.1 НК РФ. «Автотребования» по НДС.
  • Истребование документов (информации) по «встречным» проверкам.
  • Истребование документов и пояснений вне рамок налоговых проверок.
  • Как «работает» пункт 2 статьи 93.1 НК РФ. Указание ФНС России налоговым инспекциям на проявление разумности и целесообразности при истребовании большого объема документов (информации), недопущение произвольного их истребования, не обусловленного реальной необходимостью и обоснованностью.
  • Особенности проведения налоговых проверок в отдельных случаях (подача уточненной налоговой декларации, заявление убытка или налога к возмещению, реорганизация или ликвидация налогоплательщика).
  • Эксперты и специалисты: в каких случаях и в каком порядке могут привлекаться налоговой проверки.др.).
  • Чем эксперт отличается от специалиста?
  • Заключение эксперта и мнение специалиста: доказательственная сила.
  • Свидетели: порядок привлечения, роль показаний.
  • Как бесконфликтно ответить на обширные запросы налоговой инспекции. Обоснованные и необоснованные требования.
  • Налоговая ответственность за контрагента: риски и последствия, критерии необоснованной налоговой выгоды.
  • Аннулирование отчетности, уже отправленной в ФНС.
  • Переход на налоговый мониторинг.
  • Подача сведений о прослеживаемости товаров.
  • Как налоговый орган выявляет взаимозависимых лиц.
  • Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц.
  • Налоговые риски в сделках между взаимозависимыми лицами.
  • Написание возражений на акт и жалобы на решение: практические рекомендации: по каким причинам можно просить убрать штраф, какие технические ошибки при составлении документов и процессуальные ошибки налоговиков имеют весомое значение, а какие нет; доказательства, которые можно предоставить после получения акта выездной налоговой проверки и пр.
  • Примеры из практики налоговых проверок и судебной практики.


Участвуя в вебинарах РИЦ "ИСКРА", вы получаете:
Неограниченный доступ к видеозаписи *Электронный сертификат участника Методический материал от лектора
*Сертификат выдается при очном участии в трансляции